平成16年度決算

1.会計別決算の状況

(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)

一般会計・特別会計の決算状況
区分 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支
一般会計 7,005,951 6,985,383 20,568 1,300 19,268
特別会計 住宅新築資金等貸付事業特別会計 13,805 18,615 △4,810 0 △4,810
国民健康保険特別会計 2,146,770 2,123,564 23,206 0 23,206
老人保健特別会計 2,296,342 2,298,159 △1,817 0 △1,817
下水道事業特別会計 748,017 748,017 0 0 0
介護保険特別会計 1,384,121 1,368,314 15,807 0 15,807
淡輪財産区特別会計 17,566 7,022 10,544 0 10,544
深日財産区特別会計 49,067 42,574 6,493 0 6,493
多奈川財産区特別会計 19,627 16,196 3,431 0 3,431
谷川財産区特別会計 12,015 10,347 1,668 0 1,668
小計 6,687,330 6,632,808 54,522 0 54,522
合計 13,693,281 13,618,191 75,090 1,300 73,790

(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)

企業会計の決算状況
区分 収益的収支 資本的収支 純利益
収入 支出 収入 支出 純損失
住宅用地造成事業特別会計 0 114 0 0 △114
水道事業会計 645,936 647,220 88,713 251,125 △1,284

2.一般会計決算の状況

(1)歳入決算の内訳(単位:千円)
※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※()は、借換債分を除いた数値

歳入決算の内訳
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
決算額 構成比 決算額 構成比
町税 2,272,532 32.4 2,373,277 32.1 △100,745 △4.2
譲与税・交付金 481,511 6.9 446,121 6.0 35,390 7.9
地方交付税 1,666,734 23.8 1,619,942 21.9 46,792 2.9
分担金及び負担金 91,063 1.3 100,003 1.4 △8,940 △8.9
使用料及び手数料 206,419 2.9 207,958 2.8 △1,539 △0.7
国庫支出金 210,338 3.0 247,286 3.3 △36,948 △14.9
府支出金 405,358 5.8 408,619 5.5 △3,261 △0.8
町債 1,081,000 15.4 1,373,100 18.5 △292,100 △21.3
(689,000) (963,100) (△274,100) (△28.5)
財産収入 1,439 0.0 2,491 0.0 △1,052 △42.2
寄附金 230 0.0 909 0.0 △679 △74.7
繰入金 430,927 6.2 487,295 6.6 △56,368 △11.6
繰越金 18,328 0.3 20,624 0.3 △2,296 △11.1
諸収入 140,072 2.0 117,289 1.6 22,783 19.4
歳入合計(A) 7,005,951   7,404,914   △398,963 △5.4
(6,613,951) (6,994,914) (△380,963) (△5.5)

(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)
※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※()は、借換債分を除いた数値

歳出決算の内訳
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
決算額 構成比 決算額 構成比
議会費 124,272 1.8 126,199 1.7 △1,927 △1.5
総務費 1,106,556 15.8 1,217,830 16.5 △111,274 △9.1
民生費 1,742,540 24.9 1,688,088 22.9 54,452 3.2
衛生費 625,892 9.0 658,640 8.9 △32,748 △5.0
農林水産業費 104,942 1.5 86,039 1.2 18,903 22.0
商工費 35,116 0.5 38,914 0.5 △3,798 △9.8
土木費 782,763 11.2 1,081,476 14.6 △298,713 △27.6
消防費 313,778 4.5 327,207 4.4 △13,429 △4.1
教育費 591,244 8.5 604,508 8.2 △13,264 △2.2
災害復旧費 13,581 0.2 4,844 0.1 8,737 180.3
公債費 1,535,536 22.0 1,539,751 20.8 △4,215 △0.3
(1,143,536) (1,129,751) (13,785) (1.2)
諸支出金 9,163 0.1 13,090 0.2 △3,927 △30.0
歳出合計(B) 6,985,383   7,386,586   △401,203 △5.4
(6,593,383) (6,976,586) (△383,203) (△5.5)
差引額(A-B) 20,568   18,328   2,240 12.2

3.普通会計財政収支の状況

(単位:千円、%)
※普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。

普通会計財政収支の状況
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
歳入総額 6,629,801 7,010,888 △381,087 △5.4
歳出総額 6,614,043 6,996,790 △382,747 △5.5
形式収支 15,758 14,098 1,660 11.8
翌年度に繰越すべき財源 1,300 0 1,300 皆増
実質収支 14,458 14,098 360 2.6
単年度収支 272 553 △281 △50.8
積立金 8,747 12,413 △3,666 △29.5
繰上償還金 0 0 0 0.0
積立金取崩額 311,000 355,000 △44,000 △12.4
実質単年度収支 △301,981 △342,034 40,053 △11.7
標準財政規模 4,205,974 4,297,508 △91,534 △2.1
実質収支比率 0.3 0.3    

4.普通会計性質別決算の状況

(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)
※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※地方債は、借換債(15年度410,000千円 、16年度392,000千円)を除いています。

歳入決算の性質別内訳
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
決算額 構成比 決算額 構成比
町税 2,272,532 34.3 2,373,277 33.9 △100,745 △4.2
譲与税・交付金 481,511 7.2 446,121 6.4 35,390 7.9
地方交付税 1,666,734 25.1 1,619,942 23.1 46,792 2.9
分担金及び負担金 4,170 0.1 5,140 0.1 △970 △18.9
使用料及び手数料 244,311 3.7 246,829 3.5 △2,518 △1.0
国庫支出金 210,338 3.2 247,286 3.5 △36,948 △14.9
府支出金 416,625 6.3 419,887 6.0 △3,262 △0.8
財産収入 1,447 0.0 2,615 0.0 △1,168 △44.7
寄附金 230 0.0 909 0.0 △679 △74.7
繰入金 464,429 7.0 487,295 7.0 △22,866 △4.7
繰越金 14,186 0.2 13,545 0.2 641 4.7
諸収入 164,288 2.5 184,942 2.6 △20,654 △11.2
地方債 689,000 10.4 963,100 13.7 △274,100 △28.5
歳入合計 6,629,801   7,010,888   △381,087 △5.4

(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)
※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
※公債債は、借換債(15年度410,000千円 、16年度392,000千円)を除いています

歳出決算の性質別内訳
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
決算額 構成比 決算額 構成比
義務的経費 人件費 1,844,814 27.9 1,903,342 27.2 △58,528 △3.1
扶助費 438,289 6.6 402,609 5.8 35,680 8.9
公債費 1,157,843 17.5 1,148,883 16.4 8,960

0.8

小計 3,440,946 52.0 3,454,834 49.4 △13,888

△0.4

物件費 1,268,490 19.2 1,255,086 17.9 13,404 1.1
維持補修費 95,744 1.5 91,929 1.3 3,815 4.1
補助費等 503,463 7.6 514,269 7.4 △10,806 △2.1
積立金 15,122 0.2 13,090 0.2 2,032 15.5
投資・出資・貸付金 7,000 0.1 4,300 0.1 2,700 62.8
繰出金 784,132 11.9 978,979 14.0 △194,847 △19.9
投資的経費 普通建設事業費 485,566 7.3 679,459 9.7 △193,893 △28.5
災害復旧事業費 13,580 0.2 4,844 0.1 8,736 180.3
小計 499,146 7.5 684,303 9.8 △185,157 △27.1
歳出合計 6,614,043   6,996,790   △382,747 △5.5

5.経常収支比率の状況

(単位:%)
※減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
※比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

経常収支比率の状況
区分 平成16年度 平成15年度 平成14年度
人件費 32.8 32.8 33.3
扶助費 4.1 3.5 2.5
公債費 23.1 21.9 21.1
物件費 19.3 17.6 18.7
維持補修費 0.6 1.1 2.0
補助費等 8.9 8.8 8.9
繰出金 11.3 11.6 10.8
歳出合計 100.1 97.3 97.3

6.公債費負担比率等の状況

(単位:%)

公債費負担比率等の状況
区分 平成16年度 平成15年度 平成14年度
公債費負担比率 20.3 19.3 20.0
公債費比率 18.7 17.6 17.3
起債制限比率(単年度) 11.8 10.5 10.5
起債制限比率(3ヵ年) 10.9 10.1 10.2

7.地方債現在高の状況

(単位:千円)

地方債現在高の状況
区分 平成15年度末現在高 平成16年度発行額 平成16年度元利償還額 平成16年度末現在高
元金 利子
普通会計 12,315,325 689,000 862,487 295,153 12,141,838
特別会計 5,214,193 231,267 185,218 166,926 5,260,242
合計 17,529,518 920,267 1,047,705 462,079 17,402,080

8.基金の状況

(単位:千円)

基金の状況
区分 平成15年度末現在高 平成16年度中の増減 平成16年度末現在高
取崩額 積立額
財政調整基金 833,743 311,000 8,747 531,490
減債基金 37,908 0 34 37,942
その他特定目的基金 672,790 100,000 382 573,172
内訳 公共施設整備基金 427,163 100,000 382 327,545
地域福祉基金 245,537 0 0 245,537
福祉基金 90 0 0 90
合計 1,544,441 411,000 9,163 1,142,604