平成16年度決算について

更新日:2018年11月29日

1.会計別決算の状況

(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)

一般会計・特別会計の決算状況
区分 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支
一般会計 7,005,951 6,985,383 20,568 1,300 19,268
住宅新築資金等貸付事業特別会計 13,805 18,615 -(マイナス)4,810 0 -(マイナス)4,810
国民健康保険特別会計 2,146,770 2,123,564 23,206 0 23,206
老人保健特別会計 2,296,342 2,298,159 -(マイナス)1,817 0 -(マイナス)1,817
下水道事業特別会計 748,017 748,017 0 0 0
介護保険特別会計 1,384,121 1,368,314 15,807 0 15,807
淡輪財産区特別会計 17,566 7,022 10,544 0 10,544
深日財産区特別会計 49,067 42,574 6,493 0 6,493
多奈川財産区特別会計 19,627 16,196 3,431 0 3,431
谷川財産区特別会計 12,015 10,347 1,668 0 1,668
小計 6,687,330 6,632,808 54,522 0 54,522
合計 13,693,281 13,618,191 75,090 1,300 73,790

(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)

企業会計の決算状況
区分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 純利益純損失
住宅用地造成事業特別会計 0 114 0 0 -(マイナス)114
水道事業会計 645,936 647,220 88,713 251,125 -(マイナス)1,284

2.一般会計決算の状況

(1)歳入決算の内訳(単位:千円)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成15年度、平成16年度の歳入決算の内訳
区分 平成16年度決算額 平成16年度構成比 平成15年度決算額 平成15年度構成比 増減額 増減率
町税 2,272,532 32.4 2,373,277 32.1 -(マイナス)100,745 -(マイナス)4.2
譲与税・交付金 481,511 6.9 446,121 6.0 35,390 7.9
地方交付税 1,666,734 23.8 1,619,942 21.9 46,792 2.9
分担金及び負担金 91,063 1.3 100,003 1.4 -(マイナス)8,940 -(マイナス)8.9
使用料及び手数料 206,419 2.9 207,958 2.8 -(マイナス)1,539 -(マイナス)0.7
国庫支出金 210,338 3.0 247,286 3.3 -(マイナス)36,948 -(マイナス)14.9
府支出金 405,358 5.8 408,619 5.5 -(マイナス)3,261 -(マイナス)0.8
町債 1,081,000 15.4 1,373,100 18.5 -(マイナス)292,100 -(マイナス)21.3
町債(借換債分を除いた数値) (689,000) - (963,100) - (-(マイナス)274,100) (-(マイナス)28.5)
財産収入 1,439 0.0 2,491 0.0 -(マイナス)1,052 -(マイナス)42.2
寄附金 230 0.0 909 0.0 -(マイナス)679 -(マイナス)74.7
繰入金 430,927 6.2 487,295 6.6 -(マイナス)56,368 -(マイナス)11.6
繰越金 18,328 0.3 20,624 0.3 -(マイナス)2,296 -(マイナス)11.1
諸収入 140,072 2.0 117,289 1.6 22,783 19.4
歳入合計 7,005,951 - 7,404,914 - -(マイナス)398,963 -(マイナス)5.4
歳入合計(借換債分を除いた数値) (6,613,951) - (6,994,914) - (-(マイナス)380,963) (-(マイナス)5.5)

(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成15年度、平成16年度の歳出決算の内訳
区分 平成16年度決算額 平成16年度構成比 平成15年度決算額 平成15年度構成比 増減額 増減率
議会費 124,272 1.8 126,199 1.7 -(マイナス)1,927 -(マイナス)1.5
総務費 1,106,556 15.8 1,217,830 16.5 -(マイナス)111,274 -(マイナス)9.1
民生費 1,742,540 24.9 1,688,088 22.9 54,452 3.2
衛生費 625,892 9.0 658,640 8.9 -(マイナス)32,748 -(マイナス)5.0
農林水産業費 104,942 1.5 86,039 1.2 18,903 22.0
商工費 35,116 0.5 38,914 0.5 -(マイナス)3,798 -(マイナス)9.8
土木費 782,763 11.2 1,081,476 14.6 -(マイナス)298,713 -(マイナス)27.6
消防費 313,778 4.5 327,207 4.4 -(マイナス)13,429 -(マイナス)4.1
教育費 591,244 8.5 604,508 8.2 -(マイナス)13,264 -(マイナス)2.2
災害復旧費 13,581 0.2 4,844 0.1 8,737 180.3
公債費 1,535,536 22.0 1,539,751 20.8 -(マイナス)4,215 -(マイナス)0.3

公債費(借換債分を除いた数値)

(1,143,536) - (1,129,751) - (13,785) (1.2)
諸支出金 9,163 0.1 13,090 0.2 -(マイナス)3,927 -(マイナス)30.0
歳出合計 6,985,383 - 7,386,586 - -(マイナス)401,203 -(マイナス)5.4

歳出合計(借換債分を除いた数値)

(6,593,383) - (6,976,586) - (-(マイナス)383,203) (-(マイナス)5.5)
差引額(歳入合計-歳出合計) 20,568 - 18,328 - 2,240 12.2

3.普通会計財政収支の状況(単位:千円、%)

普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。

平成15年度、平成16年度の普通会計財政収支の状況
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
歳入総額 6,629,801 7,010,888 -(マイナス)381,087 -(マイナス)5.4
歳出総額 6,614,043 6,996,790 -(マイナス)382,747 -(マイナス)5.5
形式収支 15,758 14,098 1,660 11.8
翌年度に繰越すべき財源 1,300 0 1,300 皆増
実質収支 14,458 14,098 360 2.6
単年度収支 272 553 -(マイナス)281 -(マイナス)50.8
積立金 8,747 12,413 -(マイナス)3,666 -(マイナス)29.5
繰上償還金 0 0 0 0.0
積立金取崩額 311,000 355,000 -(マイナス)44,000 -(マイナス)12.4
実質単年度収支 -(マイナス)301,981 -(マイナス)342,034 40,053 -(マイナス)11.7
標準財政規模 4,205,974 4,297,508 -(マイナス)91,534 -(マイナス)2.1
実質収支比率 0.3 0.3 - -

4.普通会計性質別決算の状況

(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
地方債は、借換債(15年度410,000千円 、16年度392,000千円)を除いています。

平成15年度、平成16年度の歳入決算の性質別内訳
区分 平成16年度決算額 平成16年度構成比 平成15年度決算額 平成15年度構成比 増減額 増減率
町税 2,272,532 34.3 2,373,277 33.9 -(マイナス)100,745 -(マイナス)4.2
譲与税・交付金 481,511 7.2 446,121 6.4 35,390 7.9
地方交付税 1,666,734 25.1 1,619,942 23.1 46,792 2.9
分担金及び負担金 4,170 0.1 5,140 0.1 -(マイナス)970 -(マイナス)18.9
使用料及び手数料 244,311 3.7 246,829 3.5 -(マイナス)2,518 -(マイナス)1.0
国庫支出金 210,338 3.2 247,286 3.5 -(マイナス)36,948 -(マイナス)14.9
府支出金 416,625 6.3 419,887 6.0 -(マイナス)3,262 -(マイナス)0.8
財産収入 1,447 0.0 2,615 0.0 -(マイナス)1,168 -(マイナス)44.7
寄附金 230 0.0 909 0.0 -(マイナス)679 -(マイナス)74.7
繰入金 464,429 7.0 487,295 7.0 -(マイナス)22,866 -(マイナス)4.7
繰越金 14,186 0.2 13,545 0.2 641 4.7
諸収入 164,288 2.5 184,942 2.6 -(マイナス)20,654 -(マイナス)11.2
地方債 689,000 10.4 963,100 13.7 -(マイナス)274,100 -(マイナス)28.5
歳入合計 6,629,801 - 7,010,888 - -(マイナス)381,087 -(マイナス)5.4

(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債債は、借換債(15年度410,000千円 、16年度392,000千円)を除いています

平成15年度、平成16年度の歳出決算の性質別内訳
区分 平成16年度決算額 平成16年度構成比 平成15年度決算額 平成15年度構成比 増減額 増減率
義務的経費 人件費 1,844,814 27.9 1,903,342 27.2 -(マイナス)58,528 -(マイナス)3.1
義務的経費 扶助費 438,289 6.6 402,609 5.8 35,680 8.9
義務的経費 公債費 1,157,843 17.5 1,148,883 16.4 8,960 0.8
義務的経費 小計 3,440,946 52.0 3,454,834 49.4 -(マイナス)13,888 -(マイナス)0.4
物件費 1,268,490 19.2 1,255,086 17.9 13,404 1.1
維持補修費 95,744 1.5 91,929 1.3 3,815 4.1
補助費等 503,463 7.6 514,269 7.4 -(マイナス)10,806 -(マイナス)2.1
積立金 15,122 0.2 13,090 0.2 2,032 15.5
投資・出資・貸付金 7,000 0.1 4,300 0.1 2,700 62.8
繰出金 784,132 11.9 978,979 14.0 -(マイナス)194,847 -(マイナス)19.9
投資的経費 普通建設事業費 485,566 7.3 679,459 9.7 -(マイナス)193,893 -(マイナス)28.5
投資的経費 災害復旧事業費 13,580 0.2 4,844 0.1 8,736 180.3
投資的経費 小計 499,146 7.5 684,303 9.8 -(マイナス)185,157 -(マイナス)27.1
歳出合計 6,614,043 - 6,996,790 - -(マイナス)382,747 -(マイナス)5.5

5.経常収支比率の状況(単位:%)

減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成14年度から平成16年度の経常収支比率の状況
区分 平成16年度 平成15年度 平成14年度
人件費 32.8 32.8 33.3
扶助費 4.1 3.5 2.5
公債費 23.1 21.9 21.1
物件費 19.3 17.6 18.7
維持補修費 0.6 1.1 2.0
補助費等 8.9 8.8 8.9
繰出金 11.3 11.6 10.8
歳出合計 100.1 97.3 97.3

6.公債費負担比率等の状況(単位:%)

平成14年度から平成16年度の公債費負担比率等の状況
区分 平成16年度 平成15年度 平成14年度
公債費負担比率 20.3 19.3 20.0
公債費比率 18.7 17.6 17.3
起債制限比率(単年度) 11.8 10.5 10.5
起債制限比率(3ヵ年) 10.9 10.1 10.2

7.地方債現在高の状況(単位:千円)

平成15年度、平成16年度の地方債現在高の状況
区分 平成15年度末現在高 平成16年度発行額 平成16年度元利償還額(元金) 平成16年度元利償還額(利子) 平成16年度末現在高
普通会計 12,315,325 689,000 862,487 295,153 12,141,838
特別会計 5,214,193 231,267 185,218 166,926 5,260,242
合計 17,529,518 920,267 1,047,705 462,079 17,402,080

8.基金の状況(単位:千円)

平成15年度、平成16年度の基金の状況
区分 平成15年度末現在高 平成16年度中の増減(取崩額) 平成16年度中の増減(積立額) 平成16年度末現在高
財政調整基金 833,743 311,000 8,747 531,490
減債基金 37,908 0 34 37,942
その他特定目的基金 672,790 100,000 382 573,172
公共施設整備基金(特定目的基金内訳) 427,163 100,000 382 327,545
地域福祉基金(特定目的基金内訳) 245,537 0 0 245,537
福祉基金(特定目的基金内訳) 90 0 0 90
合計 1,544,441 411,000 9,163 1,142,604
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