平成18年度決算について

更新日:2018年11月29日

1.会計別決算の状況

(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)

一般会計・特別会計の決算状況
区分 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支
一般会計 7,565,769 7,523,672 42,097 21,947 20,150
住宅新築資金等貸付事業特別会計 15,788 19,908 -(マイナス)4,120 0 -(マイナス)4,120
国民健康保険特別会計 2,463,710 2,458,432 5,278 4,850 428
老人保健特別会計 2,229,930 2,216,147 13,783 0 13,783
下水道事業特別会計 691,538 691,538 0 0 0
漁業集落排水事業特別会計 171,334 171,334 0 0 0
介護保険特別会計(保険事業勘定) 1,493,241 1,437,788 55,453 3,307 52,146
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 5,950 4,659 1,291 0 1,291
淡輪財産区特別会計 16,995 8,131 8,864 0 8,864
深日財産区特別会計 40,694 26,463 14,231 0 14,231
多奈川財産区特別会計 30,303 30,303 0 0 0
谷川財産区特別会計 3,719 2,059 1,660 0 1,660
特別会計 小計 7,163,202 7,066,762 96,440 8,157 88,283
合計 14,728,971 14,590,434 138,537 30,104 108,433

(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)

平成17年度、平成18年度の企業会計の決算状況
区分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 純利益純損失
住宅用地造成事業特別会計 0 114 0 0 -(マイナス)114
水道事業会計 532,881 589,069 70,827 235,174 -(マイナス)56,188

2.一般会計決算の状況

(1)歳入決算の内訳(単位:千円)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成17年度、平成18年度の歳入決算の内訳
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 増減額 増減率
町税 2,066,716 27.3 2,193,783 32.7 -(マイナス)127,067 -(マイナス) 5.8
譲与税・交付金 556,562 7.4 517,456 7.7 39,106 7.6
地方交付税 1,678,841 22.2 1,710,060 25.5 -(マイナス)31,219 -(マイナス)1.8
分担金及び負担金 104,063 1.4 101,746 1.5 2,317 2.3
使用料及び手数料 167,118 2.2 215,945 3.2 -(マイナス)48,827 -(マイナス)22.6
国庫支出金 190,140 2.5 221,870 3.3 -(マイナス)31,730 -(マイナス)14.3
府支出金 338,191 4.5 402,643 6.0 -(マイナス)64,452 -(マイナス)16.0
町債 1,636,700 21.6 481,000 7.2 1,155,700 240.3
町債(借換債分を除いた数値) (357,500) - - - (-(マイナス)123,500) (-(マイナス)25.7)
財産収入 4,880 0.1 3,126 0.0 1,754 56.1
寄附金 650 0.0 130 0.0 520 400.0
繰入金 148,910 2.0 20,568 9.5 -(マイナス) 486,774 -(マイナス)76.6
繰越金 24,098 0.3 635,684 0.3 3,530 17.2
諸収入 648,900 8.6 208,095 3.1 440,805 211.8
歳入合計 7,565,769 - 6,712,106 - 853,663 12.7
歳入合計(借換債分を除いた数値) (6,286,569) - - - (-(マイナス)425,537) (-(マイナス)6.3)

(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。 

平成17年度、平成18年度の歳出決算の内訳

区分 平成18年度 決算額 平成18年 度 構成比 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 増減額 増減率
議会費 110,937 1.5 110,106 1.6 831 0.8
総務費 661,161 8.8 1,286,810 19.2 -(マイナス)625,649 -(マイナス)48.6
民生費 1,614,456 21.5 1,772,023 26.5 -(マイナス)157,567 -(マイナス)8.9
衛生費 540,707 7.2 638,742 9.6 -(マイナス)98,035 -(マイナス)15.3
農林水産業費 89,639 1.2 131,503 2.0 -(マイナス)41,864 -(マイナス)31.8
商工費 216,481 2.9 33,844 0.5 182,637 539.6
土木費 999,557 13.3 672,777 10.1 326,780 48.6
消防費 349,912 4.7 316,815 4.7 33,097 10.4
教育費 537,845 7.1 591,398 8.8 -(マイナス)53,553 -(マイナス)9.1
災害復旧費 483 0.0 0 0.0 483 皆増
公債費 2,393,850 31.8 1,125,441 16.8 1,268,409 112.7
公債費(借換債分を除いた数値) (1,114,650) - - - (-(マイナス)10,791) (-(マイナス)1.0)
諸支出金 8,644 0.1 8,549 0.1 95 1.1
歳出合計 7,523,672 - 6,688,008 - 835,664 12.5
歳出合計(借換債分を除いた数値) (6,244,472) - - - (-(マイナス)443,536) (-(マイナス)6.6)
差引額(歳入合計-歳出合計) 42,097 - 24,098 - 17,999 74.7

3.普通会計財政収支の状況(単位:千円、%)

普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。

平成17年度、平成18年度の普通会計財政収支の状況
区分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
歳入総額 6,297,222 6,729,903 -(マイナス)432,681 -(マイナス)6.4
歳出総額 6,259,244 6,710,940 -(マイナス)451,696 -(マイナス)6.7
形式収支 37,978 18,963 19,015 100.3
翌年度に繰越すべき財源 21,947 3,929 18,018 458.6
実質収支 16,031 15,034 997 6.6
単年度収支 14,655 576 14,079 2,444.3
積立金 8,243 8,325 -(マイナス)82 -(マイナス)1.0
繰上償還金 0 0 0 0.0
積立金取崩額 0 391,000 -(マイナス)391,000 皆減
実質単年度収支 22,898 -(マイナス)382,099 404,997 -(マイナス)106.0
標準財政規模 4,113,958 4,230,515 -(マイナス)116,557 -(マイナス)2.8
実質収支比率 0.4 0.4 - -

4.普通会計性質別決算の状況

(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
地方債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています。

平成17年度、平成18年度の歳入決算の性質別内訳
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 増減額 増減率
町税 2,066,716 32.8 2,193,783 32.6 -(マイナス)127,067 -(マイナス)5.8
譲与税・交付金 556,562 8.9 517,456 7.8 39,106 7.6
地方交付税 1,678,841 26.7 1,710,060 25.4 -(マイナス)31,219 -(マイナス)1.8
分担金及び負担金 9,529 0.1 7,396 0.1 2,133 28.8
使用料及び手数料 211,731 3.3 259,747 3.8 -(マイナス)48,016 -(マイナス)18.5
国庫支出金 210,793 3.3 186,779 2.8 24,014 12.9
府支出金 760,056 12.1 452,414 6.7 307,642 68.0
財産収入 4,880 0.1 3,126 0.0 1,754 56.1
寄附金 650 0.0 130 0.0 520 400.0
繰入金 148,910 2.4 635,684 9.4 -(マイナス)486,774 -(マイナス)76.6
繰越金 18,963 0.3 15,758 0.2 3,205 20.3
諸収入 272,091 4.3 266,570 4.0 5,521 2.1
地方債 357,500 5.7 481,000 7.2 -(マイナス)123,500 -(マイナス)25.7
歳入合計 6,297,222 - 6,729,903 - -(マイナス)432,681 -(マイナス)6.4

(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています

平成17年度、平成18年度の歳出決算の性質別内訳
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 増減額 増減率
義務的経費 人件費 1,395,406 22.3 2,067,987 30.8 -(マイナス)672,581 -(マイナス)32.5
義務的経費 扶助費 431,505 6.9 451,181 6.7 -(マイナス)19,676 -(マイナス)4.4
義務的経費 公債費 1,129,364 18.0 1,148,304 17.1 -(マイナス)18,940 -(マイナス)1.6
義務的経費 小計 2,956,275 47.2 3,667,472 54.6 -(マイナス)711,197 -(マイナス)19.4
物件費 1,032,344 16.5 1,196,155 17.8 -(マイナス)163,811 -(マイナス)13.7
維持補修費 54,299 0.9 132,822 2.0 -(マイナス)78,523 -(マイナス)59.1
補助費等 513,431 8.2 483,443 7.2 29,988 6.2
積立金 8,644 0.1 8,549 0.2 95 1.1
投資・出資・貸付金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰出金 873,745 14 866,399 12.9 7,3 0.8
投資的経費 普通建設事業費 820,023 13.1 356,100 5.3 463,923 130.3
投資的経費 災害復旧事業費 483 0.0 0 0.0 483 皆増
投資的経費 小計 820,506 13.1 356,100 5.3 464,406 130.4
歳出合計 6,259,244 - 6,710,940 - -(マイナス)451,696 -(マイナス)6.7

5.経常収支比率の状況(単位:%)

減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
 

平成16年度から平成18年度の経常収支比率の状況
区分 平成18年度 平成17年度 平成16年度
人件費 28.7 31.5 32.8
扶助費 4.7 4.1 4.1
公債費 24.4 23.2 23.1
物件費 17.2 18.8 19.3
維持補修費 0.6 0.0 0.6
補助費等 9.5 8.9 8.9
繰出金 11.8 10.4 11.3
歳出合計 97.0 96.8 100.1

6.公債費負担比率等の状況(単位:%)

平成17年度、平成18年度の公債費負担比率等の状況
区分 平成18年度 平成17年度 平成17年度
公債費負担比率 23.3 20.2 20.3
公債費比率 18.7 18.5 18.7
起債制限比率(単年度) 12.6 11.9 11.8
起債制限比率(3ヵ年) 12.1 11.4 10.9
実質公債費比率(単年度) 17.0 14.7 13.2
実質公債費比率(3ヵ年) 15.0 - -

7.地方債現在高の状況(単位:千円)

平成17年度、平成18年度の地方債現在高の状況
区分 平成17年度末現在高 平成18年度発行額 平成18年度元利償還額(元金) 平成18年度元利償還額(利子) 平成18年度末現在高
普通会計 11,746,607 357,500 878,946 250,402 11,225,161
特別会計 5,333,723 273,600 224,050 162,743 5,383,273
合計 17,080,330 631,100 1,102,996 413,145 16,608,434

8.基金の状況(単位:千円)

平成17年度、平成18年度の基金の状況
区分 平成17年度末現在高 平成18年度中の増減(取崩額) 平成18年度中の増減(積立額) 平成18年度末現在高
財政調整基金 148,815 0 8,243 157,058
減債基金 37,965 0 62 38,027
その他特定目的基金 353,283 119,000 339 234,622
公共施設整備基金(その他特定目的基金内訳) 207,746 60,000 339 148,085
地域福祉基金(その他特定目的基金内訳) 145,537 59,000 0 86,537
合計 540,063 119,000 8,644 429,707
この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 財政改革課 財政改革係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2780
メールフォームによるお問い合わせ