平成19年度決算について

更新日:2018年11月29日

1.会計別決算の状況

(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)

一般会計・特別会計の決算状況
区分 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支
一般会計 6,597,838 6,576,809 21,029 0 21,029
住宅新築資金等貸付事業特別会計 16,220 18,521 -(マイナス) 2,301 0 -(マイナス)2,301
国民健康保険特別会計 2,567,434 2,566,756 678 0 678
老人保健特別会計 2,153,287 2,192,073 -(マイナス) 38,786 0 -(マイナス)38,786
下水道事業特別会計 687,590 687,590 0 0 0
漁業集落排水事業特別会計 125,754 121,699 4,055 4,055 0
介護保険特別会計(保険事業勘定) 1,555,204 1,512,921 42,283 0 42,283
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 12,487 10,821 1,666 0 1,666
淡輪財産区特別会計 11,881 3,335 8,546 0 8,546
深日財産区特別会計 56,291 37,704 18,587 0 18,587
多奈川財産区特別会計 20,944 20,944 0 0 0
谷川財産区特別会計 2,128 465 1,663 0 1,663
特別会計 小計 7,209,220 7,172,829 36,391 4,055 32,336
合計 13,807,058 13,749,638 57,420 4,055 53,365

(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)

企業会計の決算状況
区分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 純利益純損失
住宅用地造成事業特別会計 107,191 72,579 0 0 34,612
水道事業会計 609,926 595,833 168,790 331,646 14,093

2.一般会計決算の状況

(1)歳入決算の内訳(単位:千円)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成18年度、平成19年度の歳入決算の内訳
区分 平成19年度 決算額 平成19年度 構成比 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 増減額 増減率
町税 2,389,541 36.2 2,066,716 27.3 322,825 15.6
譲与税・交付金 372,047 5.6 556,562 7.4 -(マイナス)184,515 -(マイナス)33.2
地方交付税 1,718,749 26.1 1,678,841 22.2 39,908 2.4
分担金及び負担金 104,725 1.6 104,063 1.4 662 0.6
使用料及び手数料 124,744 1.9 167,118 2.2 -(マイナス)42,374 -(マイナス)25.4
国庫支出金 229,611 3.5 190,140 2.5 39,471 20.8
府支出金 388,075 5.9 338,191 4.5 49,884 14.8
町債 510,891 7.7 1,636,700 21.6 -(マイナス)1,125,809 -(マイナス)68.8
町債(借換債分を除いた数値) (411,391) - (357,500) - (53,891) (-(マイナス) 15.1)
財産収入 4,085 0.1 4,880 0.1 -(マイナス)795 -(マイナス)16.3
寄附金 1,748 0.0 650 0.0 1,098 168.9
繰入金 30,802 0.5 148,910 2.0 -(マイナス)118,108 -(マイナス)79.3
繰越金 42,097 0.6 24,098 0.3 17.999 74.7
諸収入 680,723 10.3 648,900 8.6 31,823 4.9
歳入合計 6,597,838 - 7,565,769 - -(マイナス)967.931 -(マイナス)12.8
歳入合計(借換債分を除いた数値) (6,498,338) - (6,286,569) - (211,769) (3.4)

(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。 

平成18年度、平成19年度の歳出決算の内訳
区分 平成19年度 決算額 平成19年度 構成比 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 増減額 増減率
議会費 105,910 1.6 110,937 1.5 -(マイナス)5,027 -(マイナス)4.5
総務費 852,106 13.0 661,161 8.8 190,945 28.9
民生費 1,660,700 25.3 1,614,456 21.5 46,244 2.9
衛生費 544,355 8.3 540,707 7.2 3,648 0.7
農林水産業費 73,791 1.1 89,639 1.2 -(マイナス)15,848 -(マイナス)17.7
商工費 105,405 1.6 216,481 2.9 -(マイナス)111,076 -(マイナス)51.3
土木費 992,770 15.1 999,557 13.3 -(マイナス)6,787 -(マイナス)0.7
消防費 326,267 5.0 349,912 4.7 -(マイナス)23,645 -(マイナス)6.8
教育費 531,715 8.1 537,845 7.1 -(マイナス)6,130 -(マイナス)1.1
災害復旧費 100 0.0 483 0.0 -(マイナス)383 -(マイナス)79.3
公債費 1,283,685 19.5 2,393,850 31.8 -(マイナス)1,110,165 -(マイナス)46.4
公債費(借換債分を除いた数値) (1,184,185) - (1,114,650) - (69,535) (6.2)
諸支出金 100,005 1.5 8,644 0.1 91,361 1,056.9
歳出合計 6,576,809 - 7,523,672 - -(マイナス)946,863 -(マイナス)12.6
歳出合計(借換債分を除いた数値) (6,477,309) - (6,244,472) - (232,837) (3.7)
差引額(歳入合計-歳出合計) 21,029 - 42,097 - -(マイナス)21,068 -(マイナス)50.0

3.普通会計財政収支の状況(単位:千円、%)

普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。 

平成18年度、平成19年度の普通会計財政収支の状況
区分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
歳入総額 6,510,438 6,297,222 213,216 3.4
歳出総額 6,491,710 6,259,244 232,466 3.7
形式収支 18,728 37,978 -(マイナス)19,250 -(マイナス)50.7
翌年度に繰越すべき財源 0 21,947 -(マイナス)21,947 皆減
実質収支 18,728 16,031 2,697 16.8
単年度収支 2,697 14,655 -(マイナス)11,958 -(マイナス)81.6
積立金 99,460 8,243 91,217 1,106.6
繰上償還金 137 0 137 皆減
積立金取崩額 0 0 0 0.0
実質単年度収支 102,294 22,898 79,396 346.7
標準財政規模 4,038,304 4,113,958 -(マイナス)75,654 -(マイナス)1.8
実質収支比率 0.5 0.4 - -

4.普通会計性質別決算の状況

(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
地方債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています。
 

平成18年度、平成19年度の歳入決算の性質別内訳
区分 平成19年度 決算額 平成19年度 構成比 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 増減額 増減率
町税 2,389,541 36.7 2,066,716 32.8 322,825 15.6
譲与税・交付金 372,047 5.7 556,562 8.9 -(マイナス)184,515 -(マイナス)33.2
地方交付税 1,718,749 26.4 1,678,841 26.7 39,908 2.4
分担金及び負担金 7,906 0.1 9,529 0.1 -(マイナス)1,623 -(マイナス)17.0
使用料及び手数料 170,197 2.6 211,731 3.3 -(マイナス)41,534 -(マイナス)19.6
国庫支出金 244,795 3.8 210,793 3.3 34,002 16.1
府支出金 869,054 13.3 760,056 12.1 108,998 14.3
財産収入 4,085 0.1 4,880 0.1 -(マイナス)795 -(マイナス)16.3
寄附金 1,748 0.0 650 0.0 1,098 168.9
繰入金 30,802 0.5 148,910 2.4 -(マイナス)118,108 -(マイナス)79.3
繰越金 37,978 0.6 18,963 0.3 19,015 100.3
諸収入 252,145 3.9 272,091 4.3 -(マイナス)19,946 -(マイナス)7.3
地方債 411,391 6.3 357,500 5.7 53,891 15.1
歳入合計 6,510,438 - 6,297,222 - 213,216 3.4

(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています

平成18年度、平成19年度の歳出決算の性質別内訳
区分 平成19年度 決算額 平成19年度 構成比 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比 増減額 増減率
義務的経費 人件費 1,425,577 22.0 1,395,406 22.3 30,171 2.2
義務的経費 扶助費 469,243 7.2 431,505 6.9 37,738 8.7
義務的経費 公債費 1,198,538 18.5 1,129,364 18.0 69,174 6.1
義務的経費 小計 3,093,358 47.7 2,956,275 47.2 137,083 4.6
物件費 1,043,113 16.1 1,032,344 16.5 10,769 1.0
維持補修費 59,156 0.9 54,299 0.9 4,857 8.9
補助費等 496,700 7.7 513,431 8.2 -(マイナス)16,731 -(マイナス)3.3
積立金 100,005 1.5 8,644 0.1 91,361 1,056.90
投資・出資・貸付金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰出金 859,718 13.2 873,745 14.0 -(マイナス)14,027 -(マイナス)1.6
投資的経費 普通建設事業費 839,560 12.9 820,023 13.1 19,537 2.4
投資的経費 災害復旧事業費 100 0.0 483 0.0 -(マイナス)383 -(マイナス)79.3
投資的経費 小計 839,660 12.9 820,506 13.1 19,154 2.3
歳出合計 6,491,710 - 6,259,244 - 232,466 3.7

5.経常収支比率の状況(単位:%)

減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成17年度から平成19年度の経常収支比率の状況
区分 平成19年度 平成18年度 平成17年度
人件費 27.0 28.7 31.5
扶助費 4.5 4.7 4.1
公債費 25.6 24.4 23.2
物件費 15.5 17.2 18.8
維持補修費 1.2 0.6 0.0
補助費等 9.1 9.5 8.9
繰出金 15.4 11.8 10.4
歳出合計 98.3 97.0 96.8

6.公債費負担比率等の状況(単位:%)

平成17年度から平成19年度の公債費負担比率等の状況
区分 平成19年度 平成18年度 平成17年度
公債費負担比率 23.8 23.3 20.2
公債費比率 21.0 18.7 18.5
起債制限比率(単年度) 14.5 12.6 11.9
起債制限比率(3ヵ年) 13.0 12.1 11.4
実質公債費比率(単年度) 20.2 17.0 14.7
実質公債費比率(3ヵ年) 17.3 15.0 -

7.地方債現在高の状況(単位:千円)

平成18年度、平成19年度の地方債現在高の状況
区分 平成18年度末現在高 平成19年度発行額 平成19年度元利償還額(元金) 平成19年度元利償還額(利子) 平成19年度末現在高
普通会計 11,225,161 411,391 972,268 226,270 10,664,284
特別会計 5,383,273 251,100 296,164 161,891 5,338,209
合計 16,608,434 662,491 1,268,432 388,161 16,002,493

8.基金の状況(単位:千円)

平成18年度、平成19年度の基金の状況
区分 平成18年度末現在高 平成19年度中の増減(取崩額) 平成19年度中の増減(積立額) 平成19年度末現在高
財政調整基金 157,058 0 99,460 256,518
減債基金 38,027 0 112 38,139
その他特定目的基金 234,622 0 433 235,055
公共施設整備基金(その他特定目的基金内訳) 148,085 0 433 148,518
地域福祉基金(その他特定目的基金内訳) 86,537 0 0 86,537
合計 429,707 0 100,005 529,712
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