1.会計別決算の状況
(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)
一般会計・特別会計の決算状況
区分 |
歳入総額 |
歳出総額 |
差引額 |
翌年度に繰越すべき財源 |
実質収支 |
一般会計 |
6,597,838 |
6,576,809 |
21,029 |
0 |
21,029 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
16,220 |
18,521 |
-(マイナス) 2,301 |
0 |
-(マイナス)2,301 |
国民健康保険特別会計 |
2,567,434 |
2,566,756 |
678 |
0 |
678 |
老人保健特別会計 |
2,153,287 |
2,192,073 |
-(マイナス) 38,786 |
0 |
-(マイナス)38,786 |
下水道事業特別会計 |
687,590 |
687,590 |
0 |
0 |
0 |
漁業集落排水事業特別会計 |
125,754 |
121,699 |
4,055 |
4,055 |
0 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) |
1,555,204 |
1,512,921 |
42,283 |
0 |
42,283 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) |
12,487 |
10,821 |
1,666 |
0 |
1,666 |
淡輪財産区特別会計 |
11,881 |
3,335 |
8,546 |
0 |
8,546 |
深日財産区特別会計 |
56,291 |
37,704 |
18,587 |
0 |
18,587 |
多奈川財産区特別会計 |
20,944 |
20,944 |
0 |
0 |
0 |
谷川財産区特別会計 |
2,128 |
465 |
1,663 |
0 |
1,663 |
特別会計 小計 |
7,209,220 |
7,172,829 |
36,391 |
4,055 |
32,336 |
合計 |
13,807,058 |
13,749,638 |
57,420 |
4,055 |
53,365 |
(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)
企業会計の決算状況
区分 |
収益的収入 |
収益的支出 |
資本的収入 |
資本的支出 |
純利益純損失 |
住宅用地造成事業特別会計 |
107,191 |
72,579 |
0 |
0 |
34,612 |
水道事業会計 |
609,926 |
595,833 |
168,790 |
331,646 |
14,093 |
2.一般会計決算の状況
(1)歳入決算の内訳(単位:千円)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成18年度、平成19年度の歳入決算の内訳
区分 |
平成19年度 決算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 決算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
町税 |
2,389,541 |
36.2 |
2,066,716 |
27.3 |
322,825 |
15.6 |
譲与税・交付金 |
372,047 |
5.6 |
556,562 |
7.4 |
-(マイナス)184,515 |
-(マイナス)33.2 |
地方交付税 |
1,718,749 |
26.1 |
1,678,841 |
22.2 |
39,908 |
2.4 |
分担金及び負担金 |
104,725 |
1.6 |
104,063 |
1.4 |
662 |
0.6 |
使用料及び手数料 |
124,744 |
1.9 |
167,118 |
2.2 |
-(マイナス)42,374 |
-(マイナス)25.4 |
国庫支出金 |
229,611 |
3.5 |
190,140 |
2.5 |
39,471 |
20.8 |
府支出金 |
388,075 |
5.9 |
338,191 |
4.5 |
49,884 |
14.8 |
町債 |
510,891 |
7.7 |
1,636,700 |
21.6 |
-(マイナス)1,125,809 |
-(マイナス)68.8 |
町債(借換債分を除いた数値) |
(411,391) |
- |
(357,500) |
- |
(53,891) |
(-(マイナス) 15.1) |
財産収入 |
4,085 |
0.1 |
4,880 |
0.1 |
-(マイナス)795 |
-(マイナス)16.3 |
寄附金 |
1,748 |
0.0 |
650 |
0.0 |
1,098 |
168.9 |
繰入金 |
30,802 |
0.5 |
148,910 |
2.0 |
-(マイナス)118,108 |
-(マイナス)79.3 |
繰越金 |
42,097 |
0.6 |
24,098 |
0.3 |
17.999 |
74.7 |
諸収入 |
680,723 |
10.3 |
648,900 |
8.6 |
31,823 |
4.9 |
歳入合計 |
6,597,838 |
- |
7,565,769 |
- |
-(マイナス)967.931 |
-(マイナス)12.8 |
歳入合計(借換債分を除いた数値) |
(6,498,338) |
- |
(6,286,569) |
- |
(211,769) |
(3.4) |
(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成18年度、平成19年度の歳出決算の内訳
区分 |
平成19年度 決算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 決算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
議会費 |
105,910 |
1.6 |
110,937 |
1.5 |
-(マイナス)5,027 |
-(マイナス)4.5 |
総務費 |
852,106 |
13.0 |
661,161 |
8.8 |
190,945 |
28.9 |
民生費 |
1,660,700 |
25.3 |
1,614,456 |
21.5 |
46,244 |
2.9 |
衛生費 |
544,355 |
8.3 |
540,707 |
7.2 |
3,648 |
0.7 |
農林水産業費 |
73,791 |
1.1 |
89,639 |
1.2 |
-(マイナス)15,848 |
-(マイナス)17.7 |
商工費 |
105,405 |
1.6 |
216,481 |
2.9 |
-(マイナス)111,076 |
-(マイナス)51.3 |
土木費 |
992,770 |
15.1 |
999,557 |
13.3 |
-(マイナス)6,787 |
-(マイナス)0.7 |
消防費 |
326,267 |
5.0 |
349,912 |
4.7 |
-(マイナス)23,645 |
-(マイナス)6.8 |
教育費 |
531,715 |
8.1 |
537,845 |
7.1 |
-(マイナス)6,130 |
-(マイナス)1.1 |
災害復旧費 |
100 |
0.0 |
483 |
0.0 |
-(マイナス)383 |
-(マイナス)79.3 |
公債費 |
1,283,685 |
19.5 |
2,393,850 |
31.8 |
-(マイナス)1,110,165 |
-(マイナス)46.4 |
公債費(借換債分を除いた数値) |
(1,184,185) |
- |
(1,114,650) |
- |
(69,535) |
(6.2) |
諸支出金 |
100,005 |
1.5 |
8,644 |
0.1 |
91,361 |
1,056.9 |
歳出合計 |
6,576,809 |
- |
7,523,672 |
- |
-(マイナス)946,863 |
-(マイナス)12.6 |
歳出合計(借換債分を除いた数値) |
(6,477,309) |
- |
(6,244,472) |
- |
(232,837) |
(3.7) |
差引額(歳入合計-歳出合計) |
21,029 |
- |
42,097 |
- |
-(マイナス)21,068 |
-(マイナス)50.0 |
3.普通会計財政収支の状況(単位:千円、%)
普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。
平成18年度、平成19年度の普通会計財政収支の状況
区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
増減額 |
増減率 |
歳入総額 |
6,510,438 |
6,297,222 |
213,216 |
3.4 |
歳出総額 |
6,491,710 |
6,259,244 |
232,466 |
3.7 |
形式収支 |
18,728 |
37,978 |
-(マイナス)19,250 |
-(マイナス)50.7 |
翌年度に繰越すべき財源 |
0 |
21,947 |
-(マイナス)21,947 |
皆減 |
実質収支 |
18,728 |
16,031 |
2,697 |
16.8 |
単年度収支 |
2,697 |
14,655 |
-(マイナス)11,958 |
-(マイナス)81.6 |
積立金 |
99,460 |
8,243 |
91,217 |
1,106.6 |
繰上償還金 |
137 |
0 |
137 |
皆減 |
積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
実質単年度収支 |
102,294 |
22,898 |
79,396 |
346.7 |
標準財政規模 |
4,038,304 |
4,113,958 |
-(マイナス)75,654 |
-(マイナス)1.8 |
実質収支比率 |
0.5 |
0.4 |
- |
- |
4.普通会計性質別決算の状況
(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
地方債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています。
平成18年度、平成19年度の歳入決算の性質別内訳
区分 |
平成19年度 決算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 決算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
町税 |
2,389,541 |
36.7 |
2,066,716 |
32.8 |
322,825 |
15.6 |
譲与税・交付金 |
372,047 |
5.7 |
556,562 |
8.9 |
-(マイナス)184,515 |
-(マイナス)33.2 |
地方交付税 |
1,718,749 |
26.4 |
1,678,841 |
26.7 |
39,908 |
2.4 |
分担金及び負担金 |
7,906 |
0.1 |
9,529 |
0.1 |
-(マイナス)1,623 |
-(マイナス)17.0 |
使用料及び手数料 |
170,197 |
2.6 |
211,731 |
3.3 |
-(マイナス)41,534 |
-(マイナス)19.6 |
国庫支出金 |
244,795 |
3.8 |
210,793 |
3.3 |
34,002 |
16.1 |
府支出金 |
869,054 |
13.3 |
760,056 |
12.1 |
108,998 |
14.3 |
財産収入 |
4,085 |
0.1 |
4,880 |
0.1 |
-(マイナス)795 |
-(マイナス)16.3 |
寄附金 |
1,748 |
0.0 |
650 |
0.0 |
1,098 |
168.9 |
繰入金 |
30,802 |
0.5 |
148,910 |
2.4 |
-(マイナス)118,108 |
-(マイナス)79.3 |
繰越金 |
37,978 |
0.6 |
18,963 |
0.3 |
19,015 |
100.3 |
諸収入 |
252,145 |
3.9 |
272,091 |
4.3 |
-(マイナス)19,946 |
-(マイナス)7.3 |
地方債 |
411,391 |
6.3 |
357,500 |
5.7 |
53,891 |
15.1 |
歳入合計 |
6,510,438 |
- |
6,297,222 |
- |
213,216 |
3.4 |
(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)
構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債債は、借換債(18年度1,279,200千円)を除いています
平成18年度、平成19年度の歳出決算の性質別内訳
区分 |
平成19年度 決算額 |
平成19年度 構成比 |
平成18年度 決算額 |
平成18年度 構成比 |
増減額 |
増減率 |
義務的経費 人件費 |
1,425,577 |
22.0 |
1,395,406 |
22.3 |
30,171 |
2.2 |
義務的経費 扶助費 |
469,243 |
7.2 |
431,505 |
6.9 |
37,738 |
8.7 |
義務的経費 公債費 |
1,198,538 |
18.5 |
1,129,364 |
18.0 |
69,174 |
6.1 |
義務的経費 小計 |
3,093,358 |
47.7 |
2,956,275 |
47.2 |
137,083 |
4.6 |
物件費 |
1,043,113 |
16.1 |
1,032,344 |
16.5 |
10,769 |
1.0 |
維持補修費 |
59,156 |
0.9 |
54,299 |
0.9 |
4,857 |
8.9 |
補助費等 |
496,700 |
7.7 |
513,431 |
8.2 |
-(マイナス)16,731 |
-(マイナス)3.3 |
積立金 |
100,005 |
1.5 |
8,644 |
0.1 |
91,361 |
1,056.90 |
投資・出資・貸付金 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
繰出金 |
859,718 |
13.2 |
873,745 |
14.0 |
-(マイナス)14,027 |
-(マイナス)1.6 |
投資的経費 普通建設事業費 |
839,560 |
12.9 |
820,023 |
13.1 |
19,537 |
2.4 |
投資的経費 災害復旧事業費 |
100 |
0.0 |
483 |
0.0 |
-(マイナス)383 |
-(マイナス)79.3 |
投資的経費 小計 |
839,660 |
12.9 |
820,506 |
13.1 |
19,154 |
2.3 |
歳出合計 |
6,491,710 |
- |
6,259,244 |
- |
232,466 |
3.7 |
5.経常収支比率の状況(単位:%)
減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
平成17年度から平成19年度の経常収支比率の状況
区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
平成17年度 |
人件費 |
27.0 |
28.7 |
31.5 |
扶助費 |
4.5 |
4.7 |
4.1 |
公債費 |
25.6 |
24.4 |
23.2 |
物件費 |
15.5 |
17.2 |
18.8 |
維持補修費 |
1.2 |
0.6 |
0.0 |
補助費等 |
9.1 |
9.5 |
8.9 |
繰出金 |
15.4 |
11.8 |
10.4 |
歳出合計 |
98.3 |
97.0 |
96.8 |
6.公債費負担比率等の状況(単位:%)
平成17年度から平成19年度の公債費負担比率等の状況
区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
平成17年度 |
公債費負担比率 |
23.8 |
23.3 |
20.2 |
公債費比率 |
21.0 |
18.7 |
18.5 |
起債制限比率(単年度) |
14.5 |
12.6 |
11.9 |
起債制限比率(3ヵ年) |
13.0 |
12.1 |
11.4 |
実質公債費比率(単年度) |
20.2 |
17.0 |
14.7 |
実質公債費比率(3ヵ年) |
17.3 |
15.0 |
- |
7.地方債現在高の状況(単位:千円)
平成18年度、平成19年度の地方債現在高の状況
区分 |
平成18年度末現在高 |
平成19年度発行額 |
平成19年度元利償還額(元金) |
平成19年度元利償還額(利子) |
平成19年度末現在高 |
普通会計 |
11,225,161 |
411,391 |
972,268 |
226,270 |
10,664,284 |
特別会計 |
5,383,273 |
251,100 |
296,164 |
161,891 |
5,338,209 |
合計 |
16,608,434 |
662,491 |
1,268,432 |
388,161 |
16,002,493 |
8.基金の状況(単位:千円)
平成18年度、平成19年度の基金の状況
区分 |
平成18年度末現在高 |
平成19年度中の増減(取崩額) |
平成19年度中の増減(積立額) |
平成19年度末現在高 |
財政調整基金 |
157,058 |
0 |
99,460 |
256,518 |
減債基金 |
38,027 |
0 |
112 |
38,139 |
その他特定目的基金 |
234,622 |
0 |
433 |
235,055 |
公共施設整備基金(その他特定目的基金内訳) |
148,085 |
0 |
433 |
148,518 |
地域福祉基金(その他特定目的基金内訳) |
86,537 |
0 |
0 |
86,537 |
合計 |
429,707 |
0 |
100,005 |
529,712 |